Добрый день! Помогите пожалуйста , как правильно учесть Восстановленный НДС при списании нереализованной печатной продукции. Имеем ли мы право отнести этот НДС по налоговому учету на прочие расходы (уменьшить налогооблагаемую базу).У нас ОСН. Если поможете, буду очень благодарна. Спасибо!!!